审计处召开建设项目内部审计实施办法等制度修订讨论会
9月17日下午,审计处在崇德楼405召开关于《湖南工业大学建设项目内部审计实施办法》、《湖南工业大学基建和修缮工程项目结算资料管理办法》《湖南工业大学委托中介机构管理办法》修订讨论会。审计处、财务处、基建处、后勤处相关人员参加会议,会议由审计处处长吴永兰主持。
会上,吴永兰着重介绍了建设项目内部审计实施办法的背景、目的、审计重点与内容,针对工程项目全过程审计的重点环节,结合学校实际情况,将学校重点工程项目的过程管理作为重点审计内容。
基建处、后勤处相关责任人根据其部门的工作情况,就上述两个办法的具体内容和审计程序提出了相关工作建议。
供稿人:徐卓慧
2022年9月19日